Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/0018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
Dodávateľ: | Papera s. r. o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 46082182 |
Predmet: | Hygienické potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 798,77 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 09.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 28.02.2022 |