Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019201 |
Číslo faktúry: | FD9/0076 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
Dodávateľ: | BELJA, s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 829/24,90501 Senica |
IČO: | 36276634 |
Predmet: | PO |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
Dátum úhrady: | 10.06.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.06.2019 |